标题:2023年度锡林郭勒盟财政局综合保障中心预算公开 | |||
索引号:01165903-8/2023-00033 | 发文字号: | ||
发文机构:财政局 | 信息分类: | ||
概述:2023年度锡林郭勒盟财政局综合保障中心预算公开 | |||
成文日期:2023-05-10 14:26:56 | 公开日期:2023-05-10 14:26:56 | 废止日期:——— | 有效性:有效 |
2023年度锡林郭勒盟
财政局综合保障中心预算公开
批复时间: 2023 年 4 月 23 日
公开时间: 2023 年 5 月 10 日
目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门(单位)预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
1.承担财政网络、应用系统数据的安全保障工作。
2 承担盟财政局门户网站应用更新及全盟财政视频会议系统运行保障工作。
3.承担全盟会计类考试事务性工作。
4、承担全盟行政事业单位财务会计人员财经法规、财务制度教育培训工作。开展财政系统干部教育培训。
5、开展财政理论学术交流课题研究,组织调研成果交流,编撰《财政年鉴》《锡林郭勒财政》刊物,宣传财政政策,为财政决策提供依据和服务。
6.完成盟财政局交办的其他工作任务。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
根据部门(单位)职责分工,锡林郭勒盟财政局综合保障中心是独立预算单位,核定事业编制12名。核定科级领导职数 3 名(1 正 2 副)。人员基本情况,编制数12人,实有10人。
2.从预算单位构成看,锡盟财政局综合保障中心是锡盟财政局的二级单位,是独立预算单位。纳入本部门(单位)2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟财政局综合保障中心。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟财政局综合保障中心 |
财政拨款事业单位 |
三、2023年我中心主要工作任务及目标
(一)关于财政信息化建设方面的工作
1、完成局机关及所属事业单位终端设备、财政专网、政务外网、门户网站、视频会议系统调试等日常维护工作。
2、配合完成全盟财政预算管理一体化系统运行维护和网络安全等相关技术支撑工作。
3、完成2023年机房服务器、数据库和网络设备的维保服务招标购买工作。完成数据机房网络安全等级保护测评工作。
(二)关于干部教育培训方面的工作
1、根据当前预算管理一体化开展的实际需求及有关业务科室年度工作培训需要,承办或协助组织开展相关业务培训,使财政与各预算单位财务工作效率得以进一步提高。
2、协助综合服务科组织开展会计专业技术资格考试、考务工作。
(三)关于财政政策宣传方面的工作
1、继续努力创办《锡林郭勒财政》季刊,不断改革办刊方式,提高刊物质量,为全盟财政干部职工提供学习及交流经验的大平台。
2、为详细记载每年度全盟各项财政工作,认真编撰《锡林郭勒盟财政年鉴》(2023)工作。
3、按时完成自治区交办的课题任务。
4、继续做好财经刊物征订及宣传服务工作。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年度收入、支出预算总计489.20万元,与上年相比收、支预算总计各增加5.73万元,增长1.19%。其中:
(一)收入预算总计489.20 万元。包括:
1.本年收入合计 379.12万元。
(1)一般公共预算拨款收入 373.65 万元,与上年相比增加 5.47万元,增加1.46 %。主要原因是2023年住房公积金缴费基数上调,住房公积金单位部分支出增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0%。主要原因为不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0 %。主要原因为不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因为不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因为不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%。主要原因为不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。主要原因为不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。
2.上年结转结余为110.08万元。与上年相比增加0.26万元,增长0.24%。主要原因是上年度受疫情影响,部分项目尚未开展,2023年已陆续开展。
(二)支出预算总计489.20万元。包括:
1.本年支出合计489.20万元。
(1)一般公共服务类支出445.07万元,主要用于机构运转,保证机关业务系统、应用系统数据的安全,开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培及财政业务培训工作,宣传财政工作,增强全盟财政干部职工交流和学习等方面支出,比上年预算数减少5.50万元,减少1.22%,主要原因是本年度我单位未申请报告编制费。
(2)社会保障和就业支出 15.94万元,主要用于在职人员机关养老保险支出,比上年预算数增加2.73万元,增加20.67%,主要原因是在职人员工资增涨,机关养老保险单位部分支出增加。
(3)卫生健康支出9.79万元,主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加3.56万元,增加57.14%。主要原因是在职人员工资增涨,医疗保险费单位部分支出增加。
(4)住房保障支出18.40万元,主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加4.94万元,增加36.70%。主要原因2023年住房公积金缴费基数上调,住房公积金单位部分支出增加。
2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是年末财政收回结转结余资金。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年收入预算合计489.20万元,包括本年收入379.12万元,上年结转结余110.08万元。其中:
本年一般公共预算收入379.12万元,占77.50%;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占0 %;
本年上级补助收入 0万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入0 万元,占0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入110.08万元,占22.50%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年支出预算合计489.20万元,其中:
基本支出180.30万元,占36.86%;
项目支出308.90万元,占63.14%;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算 489.20万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5.73万元,增长1.19%。主要原因是2023年住房公积金缴费基数上调,住房公积金单位部分支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算489.20万元,与上年相比增加5.73万元,增长1.19%。主要原因是2023年住房公积金缴费基数上调,住房公积金单位部分支出增加。
(一)一般公共服务类支出类
1.财政事务(款)机关服务(项)年初预算139.05万元,主要用于机构运转。比上年预算增加27.30万元,增长24.43%,增加主要原因是本年度人员工资上涨,各项保险和住房公积金支出增加。
2.财政事务(款)信息化建设(项)年初预算212.49,主要用于保证机关业务系统、应用系统数据的安全。比上年预算增加35.49万元,增加20.05%,增加主要原因是本年度支出包含上年重新安排结转资金。
3.财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算93.53万元,主要用于开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培及财政业务培训工作;宣传财政工作,增强全盟财政干部职工交流和学习等方面支出。比上年预算减少68.29万元,减少42.20%,减少主要原因是本年度我单位未申请购置机房网络安全设备资金。
(二)社会保障和就业类
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算15.94万元,主要用于缴纳在职人员养老保险。比上年预算数增加2.73万元,增长20.67%,增加主要原因是在职人员工资增涨,机关养老保险单位部分支出增加。
(三)卫生健康支出类
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算5.99万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。比上年预算数增加0.59万元,增长10.93%,增加主要原因是在职人员工资增涨,医疗保险费单位部分支出增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算0.92万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。比上年预算数增加0.09万元,增长10.84%,增加主要原因是在职人员工资增涨,公务员医疗补助单位部分支出增加。
(四)住房保障支出类
1.住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算15.28万元,主要用于在职职工住房公积金缴纳。比上年预算增加5.38万元,增长54.34%,增加主要原因是2023年住房公积金缴费基数上调,住房公积金单位部分支出增加。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算3.12万元,主要用于发放新职工住房补贴。比上年预算减少0.44万元,减少12.36%,减少主要原因是人员调动,新职工住房补贴支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算180.30万元,其中:
(一)人员经费169.24万元。主要包括:基本工资48.02万元、津贴补贴19.33万元、奖金11.05万元、绩效工资39.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元、职工基本医疗保险缴费5.99万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金15.28万元、其他工资福利支出12.76万元。
(二)公用经费11.06万元。主要包括:其他社会保障缴费1.20万元,办公费0.56万元,咨询费2.62万元、差旅费0.85万元,工会经费2.48万元,福利费2.19万元,公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.15万元、奖励金0.01万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.80万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出1.80万元,占“三公”经费的100 %;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.80万元,与上年预算数持平;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本年度我单位无该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 1.80万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本年度我单位无该项支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出1.80万元,与上年预算持平。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本年度我单位无该项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
其中:
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年部门(单位)预算安排项目10个,项目预算总金额308.90万元。其中,财政本年拨款金额202万元,财政拨款结转结余106.90万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
(一)财政业务一体化平台维护
1.项目概述
财政业务一体化平台维护、更新。
2.立项依据
2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程(一期)项目建议书的批复》(发改高技[2006]664号)批准“金财工程”(一期)建设立项。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
加强财政预算管理一体化系统安全管理 ,做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新,确保业务系统正常运行。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金13.85万元。
(二)机房环境监控系统设备及维保服务、网络安全等级保护、商用密码测评
1.项目概述
为了对机房环境与设备进行统一监控与管理,减轻机房维护人员工作负担,提高整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性,实现机房的科学管理,开展机房环境监控系统服务器平台设备购置及维保服务工作;加强财政预算管理一体化系统安全管理 ,做好网络安全等级保护、商用密码测评,确保业务系统正常运行。
2.立项依据
根据《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发(2021)8号文件、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021J 34 号文件要求,组织开展机房环境监控系统设备及维保服务和网络安全等级保护测评和商业密码应用安全性评估工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
对机房环境与设备进行统一监控与管理,减轻机房维护人员工作负担,提高整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性,实现机房的科学管理;开展网络安全等级保护测评和开展商业密码应用安全性评估工作。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金45万元。
(三)全盟行政事业单位及国有企业会计法规及制度及财政业务培训经费
1.项目概述
根据上级部门文件要求开展《政府会计准则》、《行政事业单位内部控制制度》、新《会计法》等新会计法规、制度培训工作;另外,鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。
2.立项依据
根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅(内财会[2014]96号)《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
为了贯彻好各项新法规、制度,让全盟各预算单位全面理解、准确掌握其精神、原则和各项具体规定,进一步增强各级各部门预算法治意识,推进依法理财、依法办事。根据旗县财政部门和预算单位反映,许多单位会计人员在新科目的使用上经常出现错误,实际操作不扎实,举办会计业务实操培训的重要性尤显突出,可有效解决各单位财务人员实际工作中存在的问题。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金24.91万元。
(四)机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费
1.项目概述
我单位数据机房是全盟财政系统业务数据存储、交换中心,为保障机房安全配套装有七氟丙烷气体自动灭火设备,经本年度基础设备安全自查时发现七氟丙烷气体瓶压力值降低,已不满足在火灾发生时起到灭火作用,现申请采购七氟丙烷气体进行充装,以保证火灾发生时可以及时有效的发挥作用。
2.立项依据
我单位数据机房是全盟财政系统业务数据存储、交换中心,为保障机房安全配套装有七氟丙烷气体自动灭火设备,经本年度基础设备安全自查时发现七氟丙烷气体瓶压力值降低,已不满足在火灾发生时起到灭火作用,现申请采购七氟丙烷气体进行充装,以保证火灾发生时可以及时有效的发挥作用
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
根据财政批复机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费制定本年业务预算,保证火灾发生时七氟丙烷气体自动灭火设备可以及时有效的发挥作用,确保机房安全。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金3.64万元。
(五)财政年鉴和锡林郭勒财政排版设计印刷费
1.项目概述
《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编,是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。
季刊《锡林郭勒财政》是锡盟财政局内部发行的杂志,是宣传财政工作的重要平台,也是全盟财政干部职工交流和学习的园地。
2.立项依据
我单位职能和局长办公会研究。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,按照存真求实的原则,运用现代科学理论和方法,全面真实地反映全盟财政工作的发展历程、经验教训。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金6.62万元。
(六)政策研究经费
1.项目概述
用于财政政策研究、课题研究、咨询论证、政策宣传、学术交流、研究成果展示、研究队伍建设、人才培养以及与课题研究等相关支出。
2.立项依据
《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年政策研究工作经费的通知》内财政研〔2022〕1265号文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
组织开展财政政策研究、课题研究、咨询论证、政策宣传、学术交流、研究成果展示、研究队伍建设、人才培养以及与课题研究等工作。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金10万元。
(七)包联(小区)疫情防控经费
1.项目概述
解决各单位拖欠的酒店住宿费,饭费、购买抗疫物资等相关支出。
2.立项依据
根据疫情防控相关政策。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
根据抗疫期间实际产生的费用,支付单位拖欠的酒店住宿费,饭费、购买抗疫物资等相关支出。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金2.88万元。
(八)财政业务系统运维
1.项目概述
加强财政预算管理一体化系统安全管理 ,做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新,做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。
2.立项依据
2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程(一期)项目建议书的批复》(发改高技[2006]664号)批准“金财工程”(一期)建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发(2021)8号文件、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
加强财政预算管理一体化系统安全管理 ,做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新,做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算150万元。
(九)财经法规培训工作经费
1.项目概述
根据上级部门文件要求开展《政府会计准则》、《行政事业单位内部控制制度》、新《会计法》等新会计法规、制度培训工作;另外,鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。
2.立项依据
根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅(内财会[2014]96号)《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
为了贯彻好各项新法规、制度,让全盟各预算单位全面理解、准确掌握其精神、原则和各项具体规定,进一步增强各级各部门预算法治意识,推进依法理财、依法办事。根据旗县财政部门和预算单位反映,许多单位会计人员在新科目的使用上经常出现错误,实际操作不扎实,举办会计业务实操培训的重要性尤显突出,可有效解决各单位财务人员实际工作中存在的问题。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算30万元。
(十)财政年鉴工作经费
1.项目概述
《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编,是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。
季刊《锡林郭勒财政》是锡盟财政局内部发行的杂志,是宣传财政工作的重要平台,也是全盟财政干部职工交流和学习的园地。
2.立项依据
我单位职能和局长办公会研究。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,按照存真求实的原则,运用现代科学理论和方法,全面真实地反映全盟财政工作的发展历程、经验教训。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算22万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年锡林郭勒盟财政局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出11.06万元,主要包括以下支出:其他社会保障缴费1.20万元,办公费0.56万元,咨询费2.62万元、差旅费0.85万元,工会经费2.48万元,福利费2.19万元,公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.15万元、奖励金0.01万元。比上年增加4.15万元,增加60.06%,增加主要原因是在职人员工资上涨,工会经费、福利费增加,且包含上年结转结余资金。
十二、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额129.75万元,其中:拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出124万元。采购品目:硬件运维服务115.00万元、其他印刷服务13.00万元、车辆维修和保养服务0.45万元、机动车保险服务0.60万元、车辆加油服务0.70万元,采购金额来源为一般公共预算财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算308.90万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:朱 萍 联系电话:13947924541
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